t3出纳通年结不成功t3出纳通年结步骤

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本文目录

什么是出纳结账单新中大财务软件如何反月结反年结谁知道银行出纳的工作性质是什么用友出纳通如何年度结账什么是出纳结账单出纳结账分四?种情况:

1.日结账方法

在分清“收入日记账”和“支出日记账”的情况下,出纳员在每日终了按规定登记入账后,结出当日收入合计数和当日支出合计数,然后将支出日记账中当日支出合计数转记入收入日记账中的当日支出合计栏内,在此基础上再结出当日账面余额。

2.月结账方法

在每个月底,要采用划线结账的方法进行结账,即在各账户的最后一笔账的下一行结出“本期发生额”和“期末余额”,在“摘要”栏内注明“本月合计”字样。月末如无余额,应在“借或贷”一栏中注明“平”,并在“余额”栏中记“0”后,划上一条红线。对需逐月结算本年累计发生额的账户,应逐月计算自年初至本月份止的累计发生额,并登记在月结的下一行。在“摘要”栏内注明“本月累计”字样。

3.季结账方法

办理季结,应在各账户本季度最后一个月的月结下面划一通栏红线,表示本季结束;当然,在红线下结算出本季发生额和季末余额,并在摘要栏内注明“本季合计”字样,最后,再在摘要栏下面划一通栏红线,表示完成了季结工作。

4.年结账方法

在年末,将全年的发生额累计,登记在12月份的合计数的下一行,在“摘要”栏内注明“本年合计”字样,并在下面划双红线。对于有余额账户的,应把余额结算到下一年,在年结数的下一行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样。在下一年的新账页的第一行的“摘要”栏内注明“上年结转”字样,并把上年末余额数填写在“余额”栏内。

新中大财务软件如何反月结反年结进入帐务处理——系统管理——数据安全维护——数据修复修复一次是反月结,两次是反记帐依次类推在12月份如果需要修改1月份凭证的话需要修复11*2=22次,然后在该月将需要修改的凭证取消签字(反审核),然后再修改凭证接着就返回到正常的操作步骤,审核凭证,记帐,月结做此操作前,建议先把数据单独备份一下反年结步骤比较多,主要是单机版中没有此功能,需要在数据库中调整相关的年结标志变通的解决办法是在上年录入调整凭证,在本年再调整科目期初余额,具体的步骤是先反月结到1月份,然后在系统管理——数据安全维护——调整科目年初余额菜单中进行

谁知道银行出纳的工作性质是什么出纳主要从事以下工作:

1、做好银行存款、现金帐日记帐及有关月结,年结报表。

2、对日常资金的收支,并审核该支付的真实性,合理性。

3、银行汇兑及各种费用的支付。

4、兑换大小钞票每天数钱后你要用洗手液清洗干净就没事了

用友出纳通如何年度结账出纳通为例的年结操作步骤出纳通账套与总账账套有挂接设置的年结步骤:

1.所有账户管理的账户日记账全部过账

2.月结中的账户都显示是“第12期”

3.挂接的总账账套已经进行了年结操作。

4.重新登陆出纳通,选择“账套名称”下拉菜单中的“系统管理”进行登陆

5.点击菜单栏账套—年度结账年结完成后,查看“账套管理”可以发现相同账套名称的2011年度账套。出纳通与总账无挂接,账套年结流程省略掉上述步骤。挂接的总账账套已经进行了年结操作。出纳通票据通反年结操作1.登陆系统管理—账套管理,删除年结后的2011年度账套2.选中2010年度账套,使用组合键取消年结标识

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